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Administración del Riesgo y Evaluación del Control con modelo COSO


  • OBJETIVO:

Dotar de habilidades a los funcionarios para determinar los riesgos propios de los procesos el proceso de La Empresa y los pasos a seguir para implementar el Modelo COSO para Administrar los Riesgos y Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.

 

  • DIRIGIDO A:

Gerentes o Jefes de departamento, Auditores, Contralores, Gerentes Financieros, Gerentes de Presupuestos, Gerentes Administrativos, Contadores, Jefes Financieros,  Asistentes Financieros y toda persona que esté a cargo de un departamento o proceso en una Empresa.

 

  • CONTENIDO:

Administración del Riesgo y Evaluación del Control Interno con el Modelo COSO.

  1. Definición del Riesgo y el significado de las siglas “COSO”.

  2. Control interno para alcanzar los objetivos y proteger los activos.

  3. Evaluación del riesgo y mediación de los controles con el modelo COSO.

  4. Estructura del modelo COSO.

  5. Metodología para aplicar el modelo COSO en Administración del Riesgo y evaluación del control.

  6. Casos prácticos de uso del formulario de evaluación del control interno por parte de los responsables de los procesos, departamentos o empresa.

  7. Casos prácticos del análisis de los resultados con el formulario de evaluación del Modelo.

  8. Clasificación y ponderación por su importancia de los procesos y subprocesos evaluados con el modelo.

  9. Aplicación del modelo para la definición de objetivos por proceso y  factores de riesgo.

  10. Diseño de pruebas para controles que mitigan los riesgos.

  11. Ejecución de pruebas para verificar el funcionamiento de los controles.

  12. Aplicación práctica del modelo para analizar  los resultados de la  evaluación de los controles.

  13. Ejemplos prácticos de la emisión de informes, mapas de riesgo y recomendaciones para cubrir debilidades.

  14. Casos prácticos de elaboración de Mapas de Riesgos y Evaluación del control en el área de Compras.

  15. Casos prácticos de elaboración de Mapas de Riesgos y Evaluación del control en el área de inventarios y bodegas.

  16. Casos prácticos de elaboración de Mapas de Riesgos  y Evaluación del control en el área de caja (puntos de venta).

  • FECHA Y LUGAR A DICTARSE

QUITO:                                                               – Hotel Casino Plaza

HORARIO: 09:00 A 18:00

INCLUYE: Material de trabajo, coffee break, almuerzo y certificado de asistencia.