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Auditoría Externa


Nuestro Servicio de Auditoría Externa de Estados Financieros lo Desarrollamos de acuerdo Normas Internacionales de Auditoría, Mejores prácticas profesional, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Código de ética del Contador Ecuatoriano y Disposiciones de Ley vigentes, con la finalidad de emitir nuestra opinión profesional y técnica acerca de la razonabilidad de sus Estados Financieros, la confiabilidad de su sistema de Control Interno y el cumplimiento de La Empresa  a la disposiciones de Ley vigentes.

 

  • COBERTURA                                           

Nuestro enfoque de auditoria esta diseñado para producir el máximo beneficio para ustedes con el mejor costo beneficio y los elementos claves de este enfoque son:

Conocer el negocio – Estableceremos un buen entendimiento  de sus objetivos estratégicos  y de los factores  clave de éxito del negocio. Este conocimiento de su negocio es fundamental para poder ofrecer consejos constructivos de tal forma que ustedes se beneficien completamente del costo de su auditoria.

Evaluación de Riesgos – Mediante la comprensión del ambiente control y buscando identificar factores específicos  de riesgo y sus relaciones con sus cuentas y errores potenciales, podemos evaluar el riesgo.

Pruebas de Auditoria – La extensión de nuestras pruebas depende de los resultados de nuestra revisión de los Sistemas  y de los procedimientos para evaluación de riesgos. Cuando el riego es bajo y los sistemas son confiables, solamente confirmamos que los controles funcionen eficientemente. 

Pruebas adicionales  serán enfocadas únicamente  en aquellas áreas  donde hemos identificados mayores riesgos.

  • INFORME                        

Emitiremos los siguientes informes:

Estados financieros por el año terminado con dictamen de los auditores, el cual consideramos podría incluir observaciones por los saldos de los rubros más relevantes.

Informe sobre cumplimiento con la ley de Régimen Tributario interno y sus reglamentos.

 Informe sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Empresa y los principales riesgos.

                                                      

  • PLAZO/HONORARIOS   

El plazo para le entrega de los informes dependerá de la oportunidad con que se nos suministre la información y documentación que respaldan las operaciones y transacciones de la Compañía durante el año, así como de otra información indispensable  para el desarrollo  del examen. Si estas condiciones se cumplen el plazo estimado es de 30 días a partir de inicio de nuestras tareas.

 Nuestros honorarios por Auditoria Externa serán convenidos previa reunión con el cliente y se determinan  en base a horas de trabajo a ser incurrido por los profesionales involucrados en el examen.

La Forma de pago es: 50% a la aceptación de la propuesta y el saldo a la entrega  de los informes.